Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Автомобильное право - Онлайн 3 ндфл при продаже автомобиля

Онлайн 3 ндфл при продаже автомобиля

Онлайн 3 ндфл при продаже автомобиля

Оглавление:

Сроки подачи декларации и уплаты налога


^К началу страницы По общему правилу уплата налога производится физическими лицами самостоятельно. 15 июля — срок уплаты налога, исчисленного и отраженного налогоплательщиком в налоговой декларации.

Перейти Для оплаты суммы налога предлагаем Вам воспользоваться сервисом «Уплата налогов физических лиц» Данный сервис позволяет как сформировать платежный документ для его последующей оплаты в кредитном учреждении, так и уплатить сумму налога в безналичной форме онлайн Вместе с тем, индивидуальные предприниматели, находящиеся на общей системе налогообложения, уплачивают авансовые платежи по налогу на основании налоговых уведомлений, направленных им налоговым органом ( п.

8 ст. 227 НК РФ ). В какой срок нужно отчитаться о продаже автомобиля:

  1. Сделать это необходимо не позднее 30 апреля года, следующего за тем, в котором он был продан. Например, если машина была продана в 2018 году, то декларация подается не позже 30 апреля 2020 года.

В какой срок нужно заплатить налог, если он был получен при продаже:

  1. Если при реализации имущества был получен доход, то его необходимо оплатить не позднее 15 июля того же года, когда подается декларация.

Если вы заполняете декларацию 3-НДФЛ в программе, и продали автомобиль дешевле 250000 рублей, то следуйте приведенному ниже образцу заполнения:

(В нашем случае сумма продажи составляет 70000 рублей)

  1. В графе сумма дохода и сумма вычета (расхода) указываем стоимость проданного автомобиля, взятую из ДКП (в нашем случае 70 000 рублей)
  2. Указываем месяц получения дохода, он также указан в договоре купли-продажи автомобиля, нажимаем «Да», и наша декларация готова.
  3. После этого нажимаем на кнопку «код вычета дохода» и ставим код 906
  4. Выбираем код дохода «1521 — Доходы от продажи транспортных средств»

Как заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля за 2018 год: образец и пример

В Налогового кодекса России указано, что если со дня приобретения движимого имущества прошло 3 года или больше, при его реализации плательщик освобождается от подоходного налогового обязательства. Важно! При определении срока нахождения машины в собственности требуется правильно установить дату начала срока. С точки зрения Росреестра началом срока течения собственности является день внесения записи в ЕГРН.

А по гражданскому законодательству учитываются фактические даты, которые действуют и для НДФЛ. Различные гражданские сроки:

  1. если автомобиль куплен — дата заключения договора;
  2. транспортное средство перешло по преемству — дата выявления наследства.
  3. если машина подарена — дата дарения по договору;

Датой выявления наследуемого имущества считается:

  1. в обычных обстоятельствах — дата смерти собственника;
  2. при определении приблизительной даты смерти (в случаях, когда лицо считается без вести пропавшим и суд определяет предположительный момент смерти, например, при стихийном бедствии) — дата вступления в силу решения суда.
  3. при признании собственника умершим — дата вступления в действие судебного постановления;

Откуда ИФНС узнает реальные даты — в рамках межведомственного обмена другие ведомства направляют информацию об изменении статуса объектов обложения в инспекции ФНС России.

Продажа автомобиля физическим лицом юридическому

Физическое лицо может продать ТС юридическому. В оформлении сделки есть небольшие особенности.

Форма договора купли-продажи у компании может быть своя, составленная юристами.

Поэтому, надо внимательно прочитать весь договор и спросить, если непонятны какие-то пункты договора. По согласованию с юридическим лицом, вы можете изменить пункты или дополнить их. В основном, договор подписывает руководитель компании на основании Устава.

Но, если подписывать будет другое лицо, то должна быть доверенность на право подписи.

Необходимо взять копию доверенности и проверить:

  1. сроки действия — доверенность должна действовать в момент совершения сделки;
  2. подпись доверенного лица — подпись должна совпадать в доверенности и договоре.
  3. полномочия представителя — имеет ли право подписывать договора купли-продажи, акты приема-передачи;

В реквизитах прописывают полные реквизиты компании — полное название организации, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты, юридический адрес. Деньги вам будут перечислять на расчетный счет. Поэтому надо указать точные реквизиты и проверить, чтобы не было ошибки.

При фактической передачи автомобиля, подписывается акт-приема передачи. В нем прописывается комплектация автомобиля, фиксируются все изъяны, повреждения, если есть.

Дальше, процесс расчета НДФЛ у физического лица с дохода от продажи происходит по обычному алгоритму.

Установка программы «Декларация 2020»

Первым делом Вам требуется установить специальную программу, предназначенную для быстрого оформления налоговой декларации.Скачать ее можно с официального сайта налоговой на :Для этого нажмите на нижнюю кнопку «Загрузить» (на рисунке на нее указывает стрелка).Обратите внимание, что на этой же странице можно скачать программы для заполнения деклараций за предшествующие годы. Сегодня рассматривать их мы не будем.После завершения закачки в Вашем компьютере появится установочный файл «InsD2019.msi».

Запустите данный файл двойным щелчком левой кнопки мыши и пройдите несложную процедуру установки (несколько раз нажмите на кнопку «Далее»).На рабочем столе Вашего компьютера появится ярлык «Декларация 2020».

На этом установка завершена и можно приступать непосредственно к заполнению декларации о продаже автомобиля.Запустите программу, кликнув по ярлыку «Декларация 2020».

Шаг 2 заполняем поле «Сведения о декларанте»

Сведения о ФИО и документе, удостоверяющем личность. Заполнение данных полей не должно вызвать у вас сложности. Все поля заполняем по порядку, как на примере, при этом необходимо обязательно нужно указать свой ИНН.

Код страны и документ удостоверяющий личность выбираем из выпадающего списка.

И вносим серию, номер, дату выдачи и кем выдан документ.

Сведения о месте жительства. Здесь указываем ваш адрес регистрации, при этом необходимо указать код ОКТМО, который соответствует вашему месту жительства. Как его узнать описано у нас на сайте. Заполнение остальных граф не должно вызвать сложностей.

Ответственность за налоговые нарушения

Если гражданин не сдал в ФНС России для рассмотрения отчетность по налоговым обязательствам, к нему применяется мера ответственности в виде штрафных санкций.

Согласно НК РФ, в размере 5% от неуплаченной суммы НДФЛ за каждый полный месяц, но не превышая 30% от указанного платежа и не меньше 1000 рублей.

Нулевая декларация на продажу машины

И для начала рассмотрим самый простой вариант: образец заполнения нулевой декларации. Заполнять 3-НДФЛ будем в специальной программе “Декларация”.

О том, как и где её можно скачать, а также о том, как заполнить вкладки с общими данными, смотрите отдельную статью, перейдя по ссылке.Ну а мы переходим к первому примеру и заполним нулевую декларацию при продаже авто. Она составляется в том случае, если автомобиль был в собственности менее 3 лет, и сумма, за которую он был продан, составляет менее 250 000 рублей.Давайте посмотрим, как это можно заполнить. В программе “Декларация” переходим на вкладку “Доходы, полученные в Российской Федерации”.

Вся информация заносится именно здесь.Выбираем источники выплат, то есть, источник получения нашего дохода от продажи транспортного средства. В наименовании источника выплаты пишем: “Продажа автомобиля”. Можно также указать его марку.Остальные поля здесь мы не заносим, нажимаем “Да”.

Нам высвечивается сообщение, что не введён код ОКТМО. Но также здесь написано, что при продаже имущества физическому лицу он нам не нужен. Поэтому нажимаем “Пропустить”.И теперь мы вносим данные в нижнее поле.

Также нажимаем на плюс.В появившемся окне жмем на многоточие возле строки “Код дохода”. При реализации транспортных средств он у нас будет равен 1520 – доходы от реализации иного имущества или доли, кроме ценных бумаг.

В графе “Сумма дохода” указываем стоимость продажи нашей машины.

Допустим, мы её продали за 200 000 рублей.Обязательно выбираем код вычета или расхода. Здесь у нас есть 3 варианта. В нашем случае, если мы составляем нулевую декларацию при продаже авто менее 250 000 руб., то выбираем налоговую льготу в пределах 250 000 рублей.

Это будет код вычета – 906.Соответственно, пишем сумму вычета, которая у нас в данном случае будет равна цифре нашей продажи. И в последнем нижнем поле указываем месяц получения дохода. Например, если машина была продана в апреле, указываем здесь 4-й месяц.Вот и всё.

Более, здесь никаких данных мы не заносим.

И вот, что у нас должно получиться:А теперь посмотрим, как у нас в результате будет выглядеть декларация 3-НДФЛ при продаже автомобиля.

В разделе 1 у нас стоят нули. Это означает, что величина налога, подлежащая к уплате, = 0 (ничего платить не нужно).В разделе 2 отображается наша цифра дохода, полученная от реализации этого автомобиля.И еще в декларации отображается лист А, где показаны наши доходы от этой сделки.

Обязанность подать декларацию

^ Доходы, полученные лицами от сдачи либо продажи транспортных средств, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

Для граждан, проживающих в Российской Федерации более 183 дней в году, такие доходы облагаются по налоговой ставке 13%. В отношении граждан, получивших рассматриваемые доходы и находившихся в Российской Федерации менее 183 дней в году, применяется налоговая ставка в размере 30%. Если Вы сдавали транспортное средство физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, либо продали транспортное средство, находившееся у Вас в собственности менее трех лет, Вам необходимо самостоятельно отразить полученные доходы в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

При определении налоговых обязательств доходы, полученные от продажи транспортных средств, могут быть уменьшены на имущественные налоговые вычеты, более подробно с которыми можно ознакомиться в разделе При получении доходов от сдачи либо продажи транспортных средств налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц необходимо представить не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения таких доходов, в налоговый орган по месту жительства.

НДФЛ с продажи автомобиля менее 3 лет

Прежде чем говорить об отчетности, разберемся с суммой налога.

Чтобы не платить НДФЛ со всей продажной цены авто, продавец может воспользоваться вычетом:

  1. или в сумме 250 тыс. руб. ().
  2. или в сумме расходов, потраченных на приобретение данного транспортного средства, при наличии документов, подтверждающих эти расходы;

К примеру, вы продали автомобиль за 750 тыс.

руб. Но у вас есть документы, подтверждающие, что эту самую машину вы купили 2 года назад за 1,2 млн. руб. Тогда база по НДФЛ у вас получится отрицательной (750 тыс. руб. – 1,2 млн. руб.), и платить НДФЛ вам не придется. А вот если документы, подтверждающие ваши расходы 2-хлетней давности, не сохранились, то вы сможете воспользоваться вычетом только в размере 250 тыс.

А вот если документы, подтверждающие ваши расходы 2-хлетней давности, не сохранились, то вы сможете воспользоваться вычетом только в размере 250 тыс. руб. Соответственно, база по НДФЛ составит 500 тыс. руб. (750 тыс. руб. – 250 тыс.

руб.), а сумма налога – 65 тыс. руб. (500 тыс. руб. х 13%). Поскольку доходы налоговых резидентов РФ облагаются по ставке 13%.

Уплатить налог нужно не позднее 15 июля года, следующего за годом продажи авто ().

Декларируем доход от продажи автомобиля

Дата публикации: 25.03.2014 17:13 (архив) Доходы, полученные физическим лицом при реализации принадлежащего ему и находящегося в РФ недвижимого и иного имущества, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц ().

К иному имуществу можно, в частности, отнести и автомобили.

Если автолюбитель владел своей машиной менее 3 лет, ему необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи (). Декларацию по доходам, полученным в 2013 году, необходимо представить в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2014 года.

Те, кто владеет своим имуществом более 3 лет, освобождаются от налогообложения () и от обязанности представлять декларацию в налоговые органы. Если вы продали транспортное средство, которое находилось у вас в собственности менее 3 лет, платить налог, возможно, не потребуется.

У вас есть возможность воспользоваться имущественным налоговым вычетом — не облагаемой суммой (). При этом отчитаться в налоговую инспекцию вы обязаны.

При продаже иного имущества, в том числе автомобиля, имущественный вычет предоставляется в сумме, полученной от продажи, но не превышающей 250 000 рублей.

Вместо применения имущественного налогового вычета налогоплательщик имеет право уменьшить сумму облагаемых доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением таких доходов, но не более суммы дохода, полученного от продажи имущества.

Например, вы продали в 2013 году автомобиль за 300 тысяч рублей, который приобретали в 2012 году за 290 тысяч рублей. При расчете суммы налога, подлежащего уплате в бюджет можно воспользоваться: · вычетом в сумме 250 тысяч рублей, в этом случае налогооблагаемый доход составит 50 тысяч рублей (300 тысяч рублей — 250 тысяч рублей). Сумма налога, подлежащего уплате – 6500 рублей; или · вычетом в сумме документально подтвержденных расходов по приобретению проданного автомобиля — 290 тысяч рублей, в этом случае налогооблагаемый доход составит 10 тысяч рублей (300 тысяч рублей — 290 тысяч рублей).

Сумма налога, подлежащего к уплате — 1300 рублей. Уплатить налог за 2013 год необходимо в срок не позднее 15 июля 2014 года ().

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ вам поможет специальная программа «Декларация», которая размещена на сайте ФНС России (). Пользователи сервиса могут заполнить декларацию в режиме онлайн без скачивания программы. Поделиться:

Порядок подачи 3-НДФЛ в налоговую и сроки

Обратиться в ФНС требуется с 01.01 по 30.04 2020 г.

с целью декларирования доходов от продажи машины в 2020 году.Закон позволяет представлять декларацию в удобном виде на выбор декларанта — бумажном или электронном, если зарегистрирован и активирован личный кабинет налогоплательщика.

При его отсутствии, можно вручную составить бланк 3-НДФЛ — в отделении ФНС, дома на компьютере или в распечатанном виде.Еще один современный способ подготовки формы 3-НДФЛ — это использование бесплатной программы Декларация 2020. Для этого скачивается с сайта налог.ру архив программы, устанавливается и заполняются необходимая информация.

Для этого скачивается с сайта налог.ру архив программы, устанавливается и заполняются необходимая информация. Инструкцию по оформлению 3-НДФЛ в Программе Декларация 2020 .

Когда не надо платить налог за продажу машины

Прежде чем мы расскажем Вам, как подать декларацию 3-НДФЛ о продаже автомобиля через госуслуги и что для этого нужно, следует разобраться, когда этого можно не делать.

Законом предусмотрено несколько обстоятельств, позволяющих освободиться от уплаты налога за продажу транспортного средства.

В некоторых случаях гражданину даже не придется ставить в известность налоговую инспекцию о факте продажи авто. Платить налог за продажу ТС не нужно в следующих случаях:

  1. Автолюбитель владел машиной более 3 лет;
  2. Транспортное средство было продано дешевле, чем куплено;
  3. Автомобиль был продан за сумму, не превышающую 250 тысяч рублей;
  4. Машина была продана по доверенности.

Подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не нужно только в том случае, если Вы владеете машиной более трех лет.

Если транспортное средство было продано по доверенности, то ставить в известность ИФНС тоже не потребуется, но данный вариант является рискованным и считается уклонением от налогов. Во всех остальных случаях Вы хоть и можете не платить налог за продажу авто, но подавать декларацию все равно придется.

Как отмечалось ранее, заполнить 3-НДФЛ можно несколькими способами. Пожалуй, удобнее всего . Как это сделать и что для этого нужно читайте ниже.

  1. Если форма 3-НДФЛ представлена в налоговый орган с опозданием, то нарушителя наказывают штрафом в размере 5% от суммы налога за каждый день (но не более 30%).
  2. Важно

В том случае, если автомобиль продан дороже чем куплен, и сумма сделки более чем 250000 рублей:

(Здесь сумма продажи автомобиля составляет 500000 рублей, а его покупки, то есть расходов, связанных с его приобретением 450000 рублей)

  1. Проставляем месяц продажи из ДКП и жмем «Да».

    Декларация о доходах при продаже автомобиля готова.

  2. Ставим код дохода так же «1521»
  3. В поле «код вычета» указываем 903
  4. В полях сумма дохода и сумма расхода указываем соответствующие суммы, их мы берем из договоров продажи (где вы были продавцом за 500 тыс.

    руб.), и покупки (где вы были покупателем за 450 тыс. руб.)

Декларация 3-НДФЛ после продажи автомобиля

При возникновении дохода от продажи машины, облагаемого НДФЛ, гражданин обязан о нем отчитаться в ИФНС.

Причем даже в том случае, если благодаря вычетам сумма налога к уплате оказалась нулевой (, ). Это значит, что вам нужно будет подать декларацию по форме 3-НДФЛ () в инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за тем, в котором была продана машина ().

Если, допустим, вы продали авто (которому менее 3 лет) в 2018 году, то сдать 3-НДФЛ должны будете не позднее 30.04.2019.

В декларации отражаются сведения:

  1. о полученных доходах. При этом данные о тех доходах, с которых у вас уже был удержан налог налоговым агентом, указывать не нужно. Речь идет в первую очередь о зарплате и иных выплатах, полученных вами у работодателя;
  2. о заявленных вычетах.

Декларацию можно заполнить:

  1. или в Личном кабинете физического лица на сайте ФНС, если вы к нему подключены.
  2. или с помощью программы , размещенной на сайте ФНС. Для этого ее предварительно нужно будет установить на ваш компьютер;

Заполненную декларацию можно сдать в инспекцию как на бумаге, так и в электронном виде – через Личный кабинет.

А можно ли декларацию не сдавать, может налоговики и не узнают о доходе? Это маловероятно. Как известно, каждый автомобиль должен быть зарегистрирован. А органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать о зарегистрированных авто и их владельцах налоговикам в течение 10 дней со дня регистрации ().

Поэтому о смене собственника авто специалисты ИФНС узнают довольно быстро. И не забывайте, что НК предусматривает штрафы:

  1. за неуплату НДФЛ в размере 20% от неуплаченной суммы налога (), плюс с продавца авто могут взыскать пени за каждый день просрочки ();
  2. за непредставление отчетности (3-НДФЛ) в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц, но не более 30% этой суммы и не менее 1000 рублей ().

Также читайте:

Форум для бухгалтера: Поделиться:

Подписывайтесь на наш канал в

Шаг 1. «Задание условий»

Начинаем заполнять с поля задания условий – ставим галочку напротив «3-НДФЛ», в том случае, если вы являетесь гражданином России.

Выбираем номер налоговой инспекции (состоит из 4- цифр), указав в соответствии с вашим местом жительства ИФНС из открывшегося списка. Если вы первый раз подаете декларацию, то номер корректировки указываем «0», либо указывает очередной номер корректирующего отчета. Читайте также:Как составляется расписка в получении денежных средств за квартиру?В поле «признак налогоплательщика» выбираем «Иное физическое лицо» – если предоставляется гражданином, который не является предпринимателем, адвокатом, нотариусом и т.д.

При продаже автомобиля и имущества в поле «имеются доходы» ставим галочку, как у нас в примере.

Если декларация предоставляется лично или почтой, то ставим галочку в поле «лично», а если через представителя, то в поле «Представителем – «ФЛ»» и указываем его ФИО, а также доверенность. Подсказка. Для выбора своей налоговой инспекции необходимо нажать на кнопку справа от графы “Номер инспекции” и найти в списке свою ИФНС.

Документы для оформления декларации по продаже автомобиля в 2020 году

1.

Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за предшествующий год, которую нужно получить по месту работы. Если мест работы несколько, то и справок Вам потребуется несколько.

Получить справку можно в бухгалтерии Вашей организации.

Примечание. Справка 2-НДФЛ понадобится лишь в том случае, если у водителя есть другие причины подачи декларации, кроме информирования о продаже автомобиля.

Например, если водитель хочет дополнительно получить налоговый вычет за обучение в автошколе.

Если же других причин нет, то справку 2-НДФЛ брать необязательно.

2. Договор купли-продажи транспортного средства, по которому Вы продали машину.

3. Договор купли-продажи автомобиля, по которому Вы в свое время ее приобрели. 4. Свидетельство о присвоении ИНН (из которого Вы возьмете только номер ИНН).

5. Паспорт. В принципе, если у Вас нет каких-то из перечисленных документов, Вы все равно можете начать заполнение налоговой декларации по форме 3-ндфл.

А к заполнению пропущенных граф можно вернуться позже.

Имущественный вычет

Если одного из документов нет, то можно применить налоговый вычет при продаже автомобиля менее 3 лет в 2018 году:

  1. Размер вычета в 2018 году составляет 250 000 рублей согласно ст. 220 НК РФ.
  2. Если цена продажи менее 250 тысяч – то можно применить вычет, и не прикладывать договор о приобретении авто – только договор о продаже.
  3. При этом можно применять что-то одно: либо уменьшать доход за счет документов о купли-продаже, либо применять вычет по налогу. Т.е. нельзя взять цену покупки, уменьшить ее на цену продажи, а потом еще применить вычет.

Пример №1. Автомобиль был приобретен в марте 2015 года за 650 тысяч рублей, в июле 2017 года был продан за 600 тысяч.

Рублей. Оба договора купли продажи имеются в наличии. Налог = (600 000 – 650 000) * 13% = 0, так как продажа была дешевле покупки.

Пример №2. Автомобиль был приобретен в марте 2015 года за 650 тысяч рублей, в июле 2017 года был продан за 600 тысяч. Рублей. Есть договор продажи, а договора покупки нет. Применяем имущественный вычет.

Налог = (600 000 – 250 000) * 13% = 45 500 рублей, так как продажа была дешевле покупки.

Пример 3. Машина была приобретена в апреле 2014 года за 300 тысяч рублей, а продана в декабре 2017 за 240 тысяч рублей. В этом случае можно воспользоваться имущественным вычетом в 250 тыс.

рублей либо приложить комплект документов – разницы нет, налог будет нулевой. Внимание! Если какой-либо из документов о приобретении или продаже был утерян, то можно попытаться восстановить их в том отделении ГИБДД, где осуществляли регистрационные действия. Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но указанной суммы и Отчет 3-НДФЛ состоит из многих листов.

Но все заполнять их не надо. Если вы продали автомобиль и никаких других вычетов у вас не было, то заполняются листы:

  1. Титульный лист;
  2. Приложение 1;
  3. Разделы 1 и 2;
  4. Приложение 6.

На Титульном листе заполняются ИНН, персональные сведения, реквизиты документа, удостоверяющий личность налогоплательщика. Код статуса налогоплательщика:

  1. «1» — для налогового резидента Российской Федерации;
  2. «2» — для лица, который не является налоговым резидентом Российской Федерации.

Укажите номер телефона и количество страниц декларации.

Внизу поставьте свою подпись и дату представления декларации. В Разделе 1 заполните сумму налога к уплате в строке 040.

Сумма переносится из Раздела 2 строки 150 «Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет». В строке 010 укажите «1» — уплата (доплата в бюджет). Заполните коды КБК и ОКАТО в одноименных строках. Если налог не подлежит доплате — поставьте в графе сумма «0». В Разделе 2 отражается расчет налоговой базы и налога.

В Разделе 2 отражается расчет налоговой базы и налога. В строке 001 поставьте ставку налога — 13% (для российских граждан).

Укажите суммы в следующих строках:

  1. «150» — еще раз повторяется из «070».
  2. «070» — исчисленная сумма налога. 13% от строки «060». Если налоговая база по строке «060» равно нулю или имеет отрицательное значение, то сумма налога будет равно 0.
  3. «040» — сумма налоговых вычетов. Переносится из Приложения 6 строки 160.
  4. «010» — сумма полученного дохода от продажи.
  5. «060» — разница строк «010» и «040».

В Приложении 1 «Доходы от источников РФ» налоговой декларации заполняются сведения о полученных доходах от продажи автомобиля. Строка 010: ставка налога — 13%. Строка 020: код вида дохода — 03 «Доход от продажи иного имущества» (с 2018 года).

До 2018 года — код 1520 (Доходы от реализации иного имущества (доли), кроме ЦБ). Строки 030, 040, 050 не заполняются в случае, если машина была продана физическому лицу.

Если продали юридическому лицу, то эти строки обязательны к заполнению. В них необходимо поставить ИНН, КПП и ОКТМО организации.

Строка 060: пишется название источника дохода.

Если юридическое лицо, то название компании.

Если физическое лицо, то фамилия имя отчество.

Строка 070: указывается сумма полученного дохода, за сколько был продан автомобиль. Сведения берутся из договора купли-продажи. Строка 080:исчисленная сумма налога 13% от полученного дохода.

В Приложении 6 заполняются сведения о вычетах. Когда, применяете вычет в размере 250 000 рублей, то в строке 070 поставьте сумму вычета. Если автомобиль продан дешевле, чем 250000 руб., то укажите сумму, за которую продали.

Если у вас есть подтверждающие документы о покупке проданного автомобиля, то в строку 080 поставьте сумму потраченных средств. Подать декларацию 3-НДФЛ можно через сайт Госуслуги.

Для этого надо быть зарегистрированным в Личном кабинете.

На сайте надо зайти в раздел «Налоги и финансы» и выбрать «Прием налоговых деклараций (расчетов)». Затем нажать на

«Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)»

.

В форме декларации заполняются соответствующие разделы о персональных данных, полученных доходах и налоговых вычетах. Затем прикрепляются все подтверждающие документы.

Инструкция по подаче через госуслуги декларации о продаже авто

Помимо данных приведенных выше документов для подачи декларации по форме 3-НДФЛ через портал госуслуги потребуется непосредственно сама учетная запись на сайте государственных услуг и усиленная квалифицированная или неквалифицированная цифровая подпись.

Она нужна для того, чтобы налоговая декларация обрела юридическую силу. Таким образом Вы сможете подать декларацию о продаже машины через госуслуги на посещая налоговую инспекцию.

Если же по каким-то причинам Вы не хотите создавать цифровую подпись, то рекомендуем Вам просто записаться в налоговую через госуслуги. Так Вы сможете избежать очередей. Что касается заполнения формы 3-НДФЛ, то в этом поможет программа «Декларация».

Если цифровая подпись у Вас есть, воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией. Чтобы подать налоговую декларацию 3-НДФЛ через госуслуги выполните следующие действия:

  • Перейдите по ссылке gosuslugi.ru и авторизуйтесь;
  • Выберите категорию «Налоги и финансы»;
  • Выберите тип услуги «Сформировать декларацию онлайн» и нажмите на кнопку «Получить услугу».
  • Укажите тип услуги «Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)»;
  • Откройте раздел «Услуги»;
  • Выберите услугу «Прием налоговых деклараций (расчетов)»;

Чтобы приступить к процессу заполнения налоговой декларации нажмите на кнопку «Заполнить новую декларацию», укажите интересующий Вас год и поэтапно вводите требуемые данные.

Перед отправкой 3-НДФЛ в налоговую инспекцию Вас попросят подписать документы цифровой подписью. Аналогичным образом можно заполнить декларацию о продаже машины через , вход в который возможен с помощью учетной записи на едином портале государственных услуг. Принцип будет практически таким же.

Метки :

Приложение 1

Сведения о полученных средствах и их источнике. Источником выступает покупатель автомобиля.Заполнение строк:

  1. 030-050 — не оформляются, если автомобиль купил гражданин;
  2. 070 — стоимость автомобиля согласно договору;
  3. 010 — 13%;
  4. 020 — код дохода 03 для продажи транспортных средств, найти его можно в прилагаемой таблице к Порядку заполнения декларации 3-НДФЛ, ее измененный вид с 01.01.2020 года находится ;
  5. 060 — ФИО покупателя;
  6. 080 — остается пустым, так как налог с данного дохода не удержан еще.

Машина досталась в наследство или по завещанию

Если к примеру, у нас нет документов, подтверждающих покупку этого автомобиля.

К примеру, он был получен в наследство.

В этом случае мы можем воспользоваться налоговой льготой в пределах 250 000 рублей.Указываем в разделе “Код вычета (расхода)” – 906 и цифру в 250000 руб.А теперь нам необходимо будет посчитать облагаемую сумму дохода. Она у нас составит разницу от стоимости, за которую автомобиль был продан: 700 000 рублей и налоговой льготы в 250 000 рублей. Получается 450 000 рублей. Указываем в разделе “Облагаемая сумма дохода” эту цифру.Теперь смотрим бланки 3-НДФЛ.

В этом случае, в разделе 1 появляется сумма налога, которую нам необходимо будет уплатить: 58 500 руб. Она у нас равна 13% от 450 000 рублей.

Штраф за неподачу налоговой декларации

В начале этой статьи речь шла о том, что декларацию необходимо подать до 30 апреля.

Если водитель не подал декларацию о продаже машины вообще либо не уложился в указанные сроки, то на него будет наложен штраф (налоговый кодекс часть 1):Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)1.

Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учетавлечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.Размер его не меньше 1 000 рублей.Отмечу, что на практике для заполнения декларации Вам потребуется не более 30-40 минут.

Так что не откладывайте эту несложную процедуру.В завершении данной статьи хочу напомнить, что правила подачи декларации практически ежегодно изменяются.

Сегодня была рассмотрена налоговая декларация при продаже автомобиля, подаваемая в 2020 году. Возможно, в последующие годы форма декларации претерпит изменения и порядок оформления будет иным. Так что если Вы читаете эту статью после 2020 года и заметили в ней несоответствия, обязательно напишите об этом ниже в комментариях.Удачи на дорогах!Обновлено: 15 января 2020

Сроки представления налоговой декларации

Декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся в налоговый орган (инспекцию ФНС России) по месту жи­тельства (месту пребывания) физического лица не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был полу­чен соответствующий доход.

Если 30 апреля приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то декларация должна быть представле­на не позднее ближайшего рабочего дня. В соответствии со местом жительства физического лица является адрес, по которому физическое лицо зарегистрировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При отсутствии у физического лица места жительства на территории Российской Федерации оно может определяться по просьбе этого физического лица по месту его пребывания. Представление в налоговый орган декларации только с це­лью получения налоговых вычетов, предельный срок подачи декларации — 30 апреля — не распространяется. Т.е. подать декларацию в налоговый орган с целью получения налого­вого вычета налогоплательщик может в любое время в течение года.

Проверка налоговой декларации и прилагающихся к ней документов, подтверждающих правильность расчётов и обоснованность запрашиваемого вычета, проводится в течение 3 месяцев с даты их подачи в налоговый орган ().

В случае если в представленной налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета вместе с нало­говой декларацией в налоговый орган можно подать в связи предоставлением налогового вычета.

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления, но не ранее окончания камеральной налоговой проверки ().

Как заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Раз отчитываться перед налоговиками надо, то следующий вопрос, который возникает – это как заполнять 3-НДФЛ при продаже машины. А очень просто. Начать можно со скачивания с сайта ФНС России или же аполнить декларацию через . Впрочем с тем же успехом вы можете скачать форму 3-НДФЛ (утв.

) и заполнить ее на бумаге от руки. В декларации 3-НДФЛ при продаже машины (менее 3 лет в собственности) в первую очередь нужно указать сведения о декларанте, т.

е. продавце имущества. Отразить в ней ФИО, паспортные данные, ИНН и др. не составит труда. В качестве дохода, полученного физлицом, в 3-НДФЛ «на автомобиль» должна быть указана сумма, вырученная при реализации авто.

При этом в качестве источника дохода указывается покупатель. Если покупатель – физлицо, в декларации достаточно отметить его ФИО (графы ИНН, КПП, ОКТМО не заполняются).

Суммы дохода и налога, подлежащего уплате, при продаже авто в 3-НДФЛ показываются в разделе 2.

Также продавец вправе в декларации 3-НДФЛ при продаже автомобиля. При внесении сведений о полученных доходах в программу вы сможете выбрать вычет, который хотите использовать.

После того, как вы заполните и распечатаете 3-НДФЛ при продаже авто, надо будет проставить на каждой ее странице дату и подпись. Если же декларацию вы будете заполнять через Личный кабинет, то ее можно отправить в ИФНС в электронном виде.

В общем, заполнение 3-НДФЛ при продаже машины в 2020 году – не такая уж сложная процедура. Ведь в декларациях, подаваемых в ИФНС в связи с продажей имущества, главное – отразить полученный доход.

В этом их отличие от деклараций на возврат подходного налога, где надо подробно расписывать полученные в отчетном году доходы, с которых НДФЛ уже был удержан (в соответствии с данными из справки о доходах).

Инструкция по заполнению декларации при продаже авто в программе

Если у вас имеются вопросы, вам нужна помощь, пожалуйста, звоните в бесплатную федеральную налоговую консультацию.

  1. Остальные регионы России 8 (800) 350-84-13 доб. 742
  2. Санкт-Петербург и область 8 (812) 467-43-82
  3. Москва и область 8 (499) 577-01-78

ФНС России разработала специальное приложение для заполнения деклараций физическими лицами — «Декларация». Его можно скачать . Это самая актуальная версия — 1.2.0.

Пример 3 Пономарев Александр Иванович купил внедорожник за 700 000 рублей в 2017 году. В сентябре 2018 года он продал его за 750 000 рублей Крючкову Виталию Георгиевичу.

Ему пришло налоговое письмо о возникновении доходов, и теперь до начала мая 2020 года Пономареву нужно отчитаться.

Пошаговый алгоритм, как заполнить 3-НДФЛ на налоговый вычет за продажу автомобиля:

  • Перед вами откроется первый блок — основные условия.
  • После установки кликните по значку, появившемуся в «Пуске».
  • В первой части нажмите на знак плюса.
  • Остальные графы оставьте без изменений.
  • Теперь нажмите на «плюс» в нижней части блока.
  • Найдите в списке код дохода в 3-НДФЛ при продаже — 1520, а напротив укажите саму сумму сделки.
  • Загрузите файл инсталляции, нажав на ссылку, и установите приложение.
  • Укажите ОКТМО — это один из территориальных реквизитов вашей инспекции.
  • Найдите в перечне нужную ИФНС. Ищите по региону — первые 2 цифры кода.
  • Перейдите по вертикальному меню слева в следующий блок. Он состоит из 3 подблоков — Ф.И.О., гражданство и документ.
  • В подблоке Ф.И.О. укажите в именительном падеже заглавными буквами свое имя и остальные сведения.
  • Подблок гражданства оставьте, как есть.
  • Можете указать свой телефон, но это необязательно. Телефон добавят в базу «АИС-налог», и в случае вопросов налоговые сотрудники смогут связаться с вами по нему.
  • Номер корректировки не трогайте.
  • На этом работа с программой завершается. Нажмите на кнопку «Просмотр» и убедитесь, что вам удалось отразить в 3-НДФЛ продажу автомобиля. Программа сама посчитает налоговую базу и налог к уплате.
  • В открывшейся форме укажите данные о своем доходе — при реализации источником прибыли является покупатель. Если покупателем было юридическое лицо, нужно указать его название, ИНН и другие параметры — найдите их в документах. Если машина продана физическому лицу, то достаточно вписать имя покупателя.
  • По исходным данным Пономареву выгоднее предъявить расходы, чем использовать вычет из . Поэтому он выбирает код 903 в 3-НДФЛ и напротив указывает сумму покупки. Если вам выгоднее воспользоваться вычетов, то ваш код 906, а максимум вычета — 250 000 рублей.
  • В части о документе найдите в списке код «21» и дальше впишите параметры вашего паспорта.
  • Перейдите в следующий блок. Он разделен на 2 части — верхнюю и нижнюю.

Эту декларацию можно сохранить и распечатать либо перекинуть на внешний носитель и сдать лично, через доверенное лицо или по почте России в ИФНС. А можно сохранить ее в своем формате, войти в свой личный кабинет на сайте ФНС и отправить электронный файл по телекоммуникационному каналу связи.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+